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牙克石市人民检察院2021年部门预算表
时间:2021-02-23  作者:  新闻来源:  【字号: | |
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

预算数

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

一、一般公共预算拨款收入

1,835.23

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

1,635.15

1,635.15

 

 

 

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、上级补助收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、事业单位经营收入

 

八、社会保障和就业支出

81.27

81.27

 

 

 

 

九、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十、卫生健康支出

39.62

39.62

 

 

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

79.19

79.19

 

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十七、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十八、往来性支出

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,835.23

本年支出合计

1,835.23

1,835.23

 

 

 

 

 

 

年终结转结余

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,835.23

支出总计

1,835.23

1,835.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入预算总表

部门/单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门(单位)
代码

部门(单位)
名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金

财政专户管理资金

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

小计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金

财政专户管理资金

单位资金

合    计

1,835.23

1,835.23

1,835.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

766

牙克石市人民检察院部门

1,835.23

1,835.23

1,835.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

其中:

 

 

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

 

合    计

1,835.23

1,211.23

624.00

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

1,635.15

1,011.15

624.00

 

 

 

 

 

20404

检察

1,635.15

1,011.15

624.00

 

 

 

 

 

2040401

行政运行

1,011.15

1,011.15

 

 

 

 

 

2040402

一般行政管理事务

624.00

 

624.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

81.27

81.27

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

81.27

81.27

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.42

76.42

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.85

4.85

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

39.62

39.62

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

39.62

39.62

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

39.62

39.62

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

79.19

79.19

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

79.19

79.19

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

79.19

79.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款预算总表

 

 

部门/单位:

 

金额单位:万元

 

 

收    入

支    出

 

 

项    目

预算数

项    目

预算数

 

 

一、本年收入

1,835.23

一、本年支出

1,835.23

 

 

(一)一般公共预算资金

1,835.23

(一)一般公共服务支出

 

 

(二)政府性基金预算资金

 

(二)外交支出

 

 

(三)国有资本经营预算资金

 

(三)国防支出

 

 

 

 

(四)公共安全支出

1,635.15

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

81.27

 

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

 

(十)卫生健康支出

39.62

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

(十五)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

(十九)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

79.19

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

(二十五)债务付息支出

 

 

 

 

(二十六)债务发行费用支出

 

 

 

 

(二十七)抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

(二十八)往来性支出

 

 

 

二、上年结转

 

二、年终结转结余

 

 

 

收入总计

1,835.23

支出总计

1,835.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

小计

人员经费

公用经费

 

 

合    计

1,835.23

1,211.23

1,063.47

147.76

624.00

 

 

204

公共安全支出

1,635.15

1,011.15

863.40

147.76

624.00

 

 

20404

检察

1,635.15

1,011.15

863.40

147.76

624.00

 

 

2040401

行政运行

1,011.15

1,011.15

863.40

147.76

 

 

2040402

一般行政管理事务

624.00

 

 

 

624.00

 

 

208

社会保障和就业支出

81.27

81.27

81.27

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

81.27

81.27

81.27

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.42

76.42

76.42

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.85

4.85

4.85

 

 

 

 

210

卫生健康支出

39.62

39.62

39.62

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

39.62

39.62

39.62

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

39.62

39.62

39.62

 

 

 

 

221

住房保障支出

79.19

79.19

79.19

 

 

 

 

22102

住房改革支出

79.19

79.19

79.19

 

 

 

 

2210201

住房公积金

79.19

79.19

79.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

金额单位:万元

 

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

合    计

1,211.23

1,063.47

147.76

 

301

工资福利支出

1,063.47

1,063.47

 

 

30101

基本工资

286.98

286.98

 

30102

津贴补贴

532.47

532.47

 

30103

奖金

22.68

22.68

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

76.42

76.42

 

30109

职业年金缴费

4.85

4.85

 

30110

职工基本医疗保险缴费

39.62

39.62

 

30112

其他社会保障缴费

3.42

3.42

 

30113

住房公积金

79.19

79.19

 

30199

其他工资福利支出

17.86

17.86

 

 

302

商品和服务支出

147.76

 

147.76

 

30201

办公费

10.00

 

10.00

30204

手续费

0.30

 

0.30

30205

水费

2.50

 

2.50

30206

电费

18.00

 

18.00

30208

取暖费

33.00

 

33.00

30213

维修(护)费

5.00

 

5.00

30217

公务接待费

4.50

 

4.50

30226

劳务费

5.00

 

5.00

30227

委托业务费

4.50

 

4.50

30228

工会经费

8.95

 

8.95

30229

福利费

11.19

 

11.19

30239

其他交通费用

44.82

 

44.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

单位名称

2020年预算数

2020年执行数

2021年预算数

 

 

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费费

 

 

合    计

43.5

 

 

 

39

4.5

 

 

42.9

 

38.4

4.5

39.50

 

35.00

 

35.00

4.50

 

 

766001-牙克石市人民检察院

43.5

 

 

 

39

4.5

 

 

42.9

 

38.4

4.5

39.50

 

35.00

 

35.00

4.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此表为空

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此表为空

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

序号

项目类别

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

 

 

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

合    计

362.00

362.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

22-其他运转类

15000021Y000000005275-业务用房及专用设备运行维护费

766001-牙克石市人民检察院

83.00

83.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2

22-其他运转类

15000021Y000000005285-综合业务运转保障经费

766001-牙克石市人民检察院

115.00

115.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3

22-其他运转类

15000021Y000000006081-法检院聘用制书记员保障经费

766001-牙克石市人民检察院

164.00

164.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购预算表

 

 

 

金额单位:万元

 

 

单位名称/项目名称

采购品目

数量

总金额

采购说明

 

 

合 计

 

 

172.00

 

 

 

766001-牙克石市人民检察院

 

 

172.00

 

 

 

15000021T000000011324-政法转移支付资金业务装备费

A02010299-其他网络设备

4

100.00

 

 

15000021T000000011324-政法转移支付资金业务装备费

A020199-其他计算机设备及软件

2

72.00

 

 

 

 

 

 
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